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2017年博爱县招商服务中心部门预算公开
】作者:博爱县财政局管理员   来源:博爱县财政局    时间:2017-04-06   浏览: 人次

一、部门职责

招商服务中心主要职责是(1)负责全县重大招商引资项目的组织、包装、论证、推介工作。组织和管理全县招商引资项目库和人才库。 (2)负责政府确定的项目招商洽谈,促进外资项目的引进。(3)负责全县对外招商引资活动的组织、协调和日常管理。(4)负责全县对外开放投资环境的调查研究,提出改善环境和工作意见。落实招商引资项目手续的审批、办理及征地、用水、用地、用电等工作;(5)负责全县招商引资的信息统计,联系和指导乡镇 、县直单位的招商引资工作等。 

二、机构设置情况

招商服务中心部门机关内设招商引资科职能科(室、局)和绩效考核科等,共有编制12人,其中:事业编制12人,在职职工12人。

三、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

我单位系一级预算单位无所属单位预算在内汇总预算。

四、预算收支增减说明入预算说明(含增减原因)

2017年收入预算78.18万元,其中:当年财力拨款78.18万元。比上年46.76万元,增加31.42万元,主要是工资有所提高。

2017年支出预算78.18万元,其中:基本支出78.18 万元,含人员经费66.16万元,公用经费4.82万元;个人及家项目支出7.2万元。比上年比上年46.76万元,增加31.42万元,主要是工资有所提高。

五、机关运行经费安排说明

机关运行经费共4.8万元。其中:邮电费0.6万元,工会经费0.6万元。福利费1.26万元,差旅费0.24万元,交通费1万元,办公费1.08万元。

六、三公经费预算说明

2017三公经费预算为1万元。其中:公务接待费为0万元,因公出国境预算0万元, 公务用车及运行维护费预算1万元,与2016年相比持平。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

5.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购说明

本年度暂无采购计划。


2017年博爱县招商服务中心公开表.xls

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