一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
博爱县电子商务发展办公室为县政府直属事业单位(公益一类),主要职责:专门负责组织协调全县电子商务发展有关工作,承担县电子商务进农村综合示范工作领导小组的日常工作。
(二)人员构成情况
博爱县电子商务发展办公室人员编制15人,其中:事业编制7人;在职职工7人。
(三)预算年度主要工作任务
1、按照法定政策编制人员经费,按照规定编制公用经费,按照政策编制专项经费,发挥财政资金最大效益;2、加强“三公”经费预算管理,严格按照规定执行,认真履行事前审批手续,确保2017年“三公”经费只减不增。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
我单位系一级预算单位无所属单位预算在内汇总预算。
三、2017年预算收支增减情况
2017年收入预算639.74万元,支出总计639.74万元,其中:基本支出39.74 万元,含人员经费33.16万元,公用经费3.58万元;个人及家项目支出3万元;专项支出600万元。
我单位为新增单位,2016年无预算。
四、三公经费预算说明
2017年“三公”经费预算1万元,具体情况如下:公务接待费0万元,公务用车运行维护费1万元,因公出国(出境)0万元。我单位为新增单位,2016年无预算。
五、机关运行经费安排说明
2017年机关运行经费安排3.58万元,其中:1、办公费0.63万元;2、差旅费0.14万元;3、邮电费0.4万元;4、福利费0.62万元;5、水电费0.42万元;6、交通费1万元;7、工会经费0.3万元;8、单位取暖费0.07万元
六、名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
五、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府采购说明
2017年暂无政府采购事项。